老師去年暫估的費(fèi)用:借; 管理費(fèi)用-暫估4 2貸:應(yīng)付賬款42萬(wàn) 今年:1、管理費(fèi)用 -暫估 負(fù)42 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ,開(kāi)回來(lái)了20萬(wàn)分錄:2、 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20萬(wàn) 貸:銀行存款 20萬(wàn) 還剩22萬(wàn)沒(méi)開(kāi),要交5500的企業(yè)稅,分錄怎么做?22萬(wàn)沒(méi)開(kāi)的分錄又怎么做?,上面做的分錄對(duì)不對(duì)啊

Mirabelle~
于2022-05-24 10:51 發(fā)布 ??1062次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-24 10:58
你好,第一個(gè)分錄修改一下,借應(yīng)付賬款暫估貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)42萬(wàn),然后第二個(gè)分錄,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20萬(wàn),貸銀行存款20萬(wàn)
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫(xiě)帳載金額22萬(wàn)
繳納的所得稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
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你好,客戶退款時(shí),分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2022-09-07 15:02:38
借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)
2020-12-08 17:54:21
你好,第一個(gè)分錄修改一下,借應(yīng)付賬款暫估貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)42萬(wàn),然后第二個(gè)分錄,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20萬(wàn),貸銀行存款20萬(wàn)
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫(xiě)帳載金額22萬(wàn)
繳納的所得稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-24 10:58:41
直接貸方銀行存款就可以。
2022-03-30 14:02:33
同學(xué),你好,可以直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款
2020-06-19 15:23:23
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