老師早上好。 想問一下,匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)21年12月有筆業(yè)務(wù)招待費比如6W入錯科目,應(yīng)調(diào)整為職工福利費。 現(xiàn)在匯算清算表應(yīng)該怎么填報及調(diào)整?12月份的分錄以及報表需要調(diào)整嗎?

欣欣子
于2022-05-23 11:24 發(fā)布 ??753次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-05-23 11:25
你好同學(xué),首先你確定一下你利潤表上那個業(yè)務(wù)招待費他體現(xiàn)出來嗎?如果體現(xiàn)出來,你得修改12月份的憑證和財務(wù)報表,還有所得稅報表,然后再做年報。
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業(yè)務(wù)招待費按照實際發(fā)生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。
福利費按照工資總額14%以內(nèi)扣除。
工會經(jīng)費按照工資總額2%以內(nèi)扣除。
職工教育經(jīng)費按照工資總額8%以內(nèi)扣除。
2019-01-19 11:10:11
你好同學(xué),首先你確定一下你利潤表上那個業(yè)務(wù)招待費他體現(xiàn)出來嗎?如果體現(xiàn)出來,你得修改12月份的憑證和財務(wù)報表,還有所得稅報表,然后再做年報。
2022-05-23 11:25:48
你按正確的費用明細填列對應(yīng)的表格就可以的
2022-05-23 12:02:38
您好,這個的話,是可以的,可以這樣
2024-05-05 14:03:45
不建議 你為了不納稅調(diào)整 因為你已經(jīng)入賬招待費 再說公司沒有招待費是異常的 如果你明年注意員工報銷的時候?qū)嶋H招待費計入福利費 問題就不大
2022-05-19 15:45:19
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