
3月份計提稅金——文化建設費 借: 稅金及附加100 貸:應交稅金100結轉 借:本年利潤100 貸:稅金及附加100 繳稅: 借:應交稅金100 貸:銀行存款1006月份退文化建設費(免交) 借:稅金及附加 -100 貸應交稅金 -100沖紅結轉 借:本年利潤 -100 貸:稅金及附加 -100收到退稅款 借:應交稅金 —100 貸:銀行存款 -100我這樣做分錄行嗎收到稅金如果計入營業(yè)外收入那么利潤表稅金及附加科目還有這筆款,借銀行存款100 貸:營業(yè)外收入100老師我這樣做對嗎
答: 你好,如果是退回,就是你那樣做的,沖稅金及附加
附加稅減半后如何做會計分錄借:應交稅費——附加稅 5 貸:稅金及附加 5借:銀行存款 5 貸:應交稅費——附加稅 5是這樣沖減會計分錄嗎,還是計入營業(yè)外收入
答: 你好,按照你前面這么做就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,4月份收到1-3月份的附加稅退稅,怎么做分錄,是,借:銀行存款 貸:稅金及附加 還是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
答: 你好,這兩種做法都可以的。
老師,收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢?我們原來是:借:營業(yè)稅金及附加——附加稅 貸:應交稅費——附加稅借:應交稅費——附加稅 銀行存款現(xiàn)在應該怎么調整?
老師 交保險 里面有300車船稅沒有開票 我這樣做分錄對不 借 營業(yè)稅金及附加 300 貸 應交稅費-車船300 借應收稅費-車船300 借管理費用-車輛報銷2000,貸銀行存款2300
老師,銀行繳納車船稅,是借稅金及附加-車船稅 貸應交稅費-應交車船稅 借應交稅費-應交車船稅 貸銀行存款?還是可以直接借稅金及附加-車船稅 貸銀行存款?
小規(guī)模本月稅務局代開1%專票,借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。交稅款分錄,借:應交稅費-應交增值稅,營業(yè)稅金及附加-城建稅。貸:銀行存款。老師我做的對嗎?









粵公網安備 44030502000945號



陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-20 17:17
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-20 17:18
東老師 解答
2022-05-20 17:25