
老師 還有23.12月份實(shí)際繳納附加稅時(shí) 分錄的科目我也寫錯(cuò)了 寫成借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款了 現(xiàn)在我把這個(gè)錯(cuò)誤的憑證直接紅沖 可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi) 正數(shù) 貸:營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù)
答: 你好同學(xué)是可以的摘要寫清楚
老師,收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢?我們?cè)瓉硎?借:營業(yè)稅金及附加——附加稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 銀行存款現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,做之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)就好了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)未計(jì)提附加稅,每個(gè)月直接繳納附加稅,做法是借營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款,對(duì)嗎?
答: 你好!這樣不對(duì),要先借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅。









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武月紅 追問
2024-03-19 11:03
venus老師 解答
2024-03-19 11:08
武月紅 追問
2024-03-19 11:11
venus老師 解答
2024-03-19 11:17