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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-05-20 12:22

同學(xué)你好
這個(gè)要有發(fā)票

kelly 追問(wèn)

2022-05-20 12:25

什么發(fā)票?員工墊付的**憑證可以嘛?

樸老師 解答

2022-05-20 12:27

同學(xué)你好
就是你這個(gè)四百報(bào)銷的發(fā)票呀

kelly 追問(wèn)

2022-05-20 12:28

賬務(wù)處理是:收到貨款  借:銀行存款   3400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  進(jìn)項(xiàng)    合計(jì)   3000   其他應(yīng)付款  400
 員工報(bào)銷時(shí)提供**轉(zhuǎn)賬憑證 (是員工**轉(zhuǎn)給該企業(yè)個(gè)人的)報(bào)銷:借:其他應(yīng)付款   400   貸:銀行存款  400
請(qǐng)問(wèn)老師這樣處理是否合規(guī)?

樸老師 解答

2022-05-20 12:31

進(jìn)項(xiàng)合計(jì)啥意思

為啥在貸方

kelly 追問(wèn)

2022-05-20 12:32

表述錯(cuò)了,賬務(wù)處理是:收到貨款  借:銀行存款   3400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  銷項(xiàng)稅額  合計(jì)   3000   其他應(yīng)付款  400
 員工報(bào)銷時(shí)提供轉(zhuǎn)賬憑證 (是員工個(gè)人轉(zhuǎn)給該企業(yè)個(gè)人的)報(bào)銷:借:其他應(yīng)付款   400   貸:銀行存款  400

樸老師 解答

2022-05-20 12:34

這樣做是可以的哦

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同學(xué)你好 這個(gè)要有發(fā)票
2022-05-20 12:22:15
對(duì)方出一個(gè)委托個(gè)人代收款的證明。
2022-05-20 12:40:13
你好,報(bào)銷單還是要寫(xiě)實(shí)際的,你是多報(bào)銷了只要調(diào)你的帳就是的,跟報(bào)銷單沒(méi)關(guān)系
2022-05-23 09:31:05
您好 17.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,車間固定資產(chǎn)折舊為24000元,企業(yè)管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊為20000元。 借:制造費(fèi)用 24000 借:管理費(fèi)用 20000 貸:制造費(fèi)用 44000 18.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用6000元。(按A:400件、B:200件產(chǎn)量分配) 借:生產(chǎn)成本-A 6000*400/(400%2B600)=2400 借:生產(chǎn)成本-B 6000-2400=3600 貸:制造費(fèi)用 6000 19.期末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,共計(jì)210000元。 借:庫(kù)存商品-A 210000 貸:生產(chǎn)成本-A 210000 20.員工偉霆出差預(yù)借差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3000 21.員工偉霆回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)3150元,差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。 借:管理費(fèi)用3150 貸:其他應(yīng)收款 3000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 150 22.銷售A產(chǎn)品一批,貨款60000元,增值稅7800元,收到一張等額的商業(yè)承兌匯票一張。 借:應(yīng)收票據(jù) 67800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 7800 23.收到購(gòu)貨單位預(yù)付購(gòu)A產(chǎn)品貨款15000元。 借:銀行存款 15000 貸:預(yù)收賬款 15000 24.向預(yù)付貨款的購(gòu)貨單位發(fā)出A產(chǎn)品,貨款80000元,增值稅10400元,沖銷原預(yù)付款外,銀行收到補(bǔ)付的余款。 借:預(yù)收賬款 15000 借:銀行存款 80000%2B10400-15000=75400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10400 25.銷售不需用的乙材料一批,貨款10000元,增值稅1300元,款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 11300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 1300 26.以銀行存款支付廣告費(fèi)用15000元。 借:銷售費(fèi)用 15000 貸:銀行存款 15000 27.以銀行存款支付短期借款利息800元。(原已預(yù)提) 借:應(yīng)付利息 800 貸:銀行存款 800 28.收回前欠貨款,存入銀行11300元。 借:銀行存款 11300 貸:應(yīng)收賬款 11300 29.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A、B兩種產(chǎn)品的成本,其中A產(chǎn)品的銷售成本80000元,B產(chǎn)品的銷售成本60000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A 80000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-B 60000 貸:庫(kù)存商品-A 80000 貸:庫(kù)存商品-B? 60000 30.按照規(guī)定計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅7600元。 借:稅金及附加 7600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 7600
2022-06-09 08:47:50
同學(xué),你好 是要分錄嗎?
2023-03-30 09:36:16
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