請問老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

老師,請問一般納稅人銷售使用過的物品,賬務(wù)處理是怎樣的 有入固定資產(chǎn)的,還有一部分直接入的辦公用品 現(xiàn)在固定資產(chǎn)和入辦公用品的都出售了 入固定資產(chǎn)的之前抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅的 辦公家具 固定資產(chǎn) 辦公用品計(jì)入費(fèi)用了
答: 你好同學(xué),您固定資產(chǎn)的話,咱正常做憑證是借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),然后借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
老師,請問一般納稅人銷售使用過的物品,賬務(wù)處理是怎樣的 有入固定資產(chǎn)的,還有一部分直接入的辦公用品 現(xiàn)在固定資產(chǎn)和入辦公用品的都出售了 入固定資產(chǎn)的之前抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅的
答: 你好,固定資產(chǎn)的借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 辦公用品的借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一般納稅人銷售使用過的物品,賬務(wù)處理是怎樣的 有入固定資產(chǎn)的,還有一部分直接入的辦公用品 現(xiàn)在固定資產(chǎn)和入辦公用品的都出售了 入固定資產(chǎn)的之前抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅的
答: 一般來說,銷售使用過的物品的賬務(wù)處理應(yīng)該根據(jù)出售物品的類型和性質(zhì)來進(jìn)行處理。對于已入賬的固定資產(chǎn),應(yīng)根據(jù)出售時(shí)的收入,將原值扣除,余下的部分作為減少投資性固定資產(chǎn)的成本費(fèi)用,并反映在營業(yè)外收入中。對于已入賬的辦公用品,出售時(shí)應(yīng)將原值扣除,余下的部分作為減少存貨的成本費(fèi)用,并反映在營業(yè)外收入中。








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李霞老師 解答
2022-05-20 11:49