我單位是建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站是家事業(yè)單位,以前是差額撥款現(xiàn)在也沒有預(yù)算撥款,請(qǐng)問一下費(fèi)用核算用什么科目,是事業(yè)支出嗎,每個(gè)月事業(yè)支出要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)到個(gè)科目。有沒有類似于公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)象的本年利潤科目再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。

劉揚(yáng)濤
于2022-05-20 10:16 發(fā)布 ??548次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-05-20 10:29
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的
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同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-05-20 10:29:54
學(xué)員你好,如果金額沒有差異,發(fā)票直接貼回去即可,有差異差異不大在第二年調(diào)整即可
2022-03-14 22:27:52
同學(xué),
收到被投資企業(yè)分來的利潤,會(huì)計(jì)分錄為:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收股利-某某公司
公司對(duì)外長期股權(quán)投資應(yīng)分得的現(xiàn)金股利或利潤,應(yīng)于被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或分派利潤時(shí),借記"應(yīng)收股利"科目,貸記"投資收益"或"長期股權(quán)投資"等科目。收到的現(xiàn)金股利或利潤,借記"銀行存款"科目,貸記"應(yīng)收股利"科目。
2022-08-06 22:07:35
你好
前面那個(gè)是正確的
2022-08-06 21:37:23
您好,期末 未分配利潤=期初未分配利潤%2B本年凈利潤,您是不是負(fù)債表不平了啊
2023-05-28 11:13:51
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劉揚(yáng)濤 追問
2022-05-20 10:39
樸老師 解答
2022-05-20 10:44
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2022-05-20 10:45
樸老師 解答
2022-05-20 10:53