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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-19 14:35

 你好;      如果納稅人在產(chǎn)生增量留抵稅額當(dāng)期即申請退還,就意味著后期可繼續(xù)抵扣的留抵稅額清零或減少。在相關(guān)配套政策發(fā)布實施前,就相當(dāng)于,已申請退還的這部分留抵稅額,融入了后期的應(yīng)納稅額,成了附加稅費的計稅(征)依據(jù)。  那么按照1萬來計算的  

豆豆 追問

2022-05-19 14:38

老師,那系統(tǒng)又自動將2000元扣掉了,8000元作為附加稅的計稅依據(jù),難道是錯誤的需要手動修改嗎?

meizi老師 解答

2022-05-19 14:45

 你好 ;     你們系統(tǒng)自動的嗎 ?  那你就不改系統(tǒng) ;直接按自動出來的金額來報   

豆豆 追問

2022-05-19 14:57

老師,正常情況附加稅的計稅依據(jù)是不是應(yīng)該按照當(dāng)期的應(yīng)交增值稅的金額來計算?即使有留抵退稅的且當(dāng)期已經(jīng)退了的。

meizi老師 解答

2022-05-19 15:02

 你好;  是的。正常是按實際繳納的 增值稅和消費稅金額合計來計算的  ;如果  有留底退稅的話; 正常是你留底進項稅少了   那么你 之后繳納的稅額就高了。      

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相關(guān)問題討論
你好,繳納的增值稅加上免抵稅款。
2022-12-06 15:37:53
?你好;? ? ? 如果納稅人在產(chǎn)生增量留抵稅額當(dāng)期即申請退還,就意味著后期可繼續(xù)抵扣的留抵稅額清零或減少。在相關(guān)配套政策發(fā)布實施前,就相當(dāng)于,已申請退還的這部分留抵稅額,融入了后期的應(yīng)納稅額,成了附加稅費的計稅(征)依據(jù)。? 那么按照1萬來計算的??
2022-05-19 14:35:55
你好,15000按這個來繳納的。
2022-05-19 15:14:25
你好,對的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計稅依據(jù)
2022-06-22 16:06:00
您好,附加稅是以實際繳納的增值稅為依據(jù)的,如果沒有交增值稅就不交附加稅
2022-05-01 20:07:04
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