
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
請教老師一個問題,房地產(chǎn)預繳稅,開出零稅率發(fā)票,增值稅申報表如何申報?因為尚未交房,為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠,開具零稅率發(fā)票。過去申報增值稅時,只是在增值稅申報表附表四中填入增值稅預申報金額就可。現(xiàn)在開具了零稅率發(fā)票,如何申報填列申報表 ?
答: 您好,應該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒有優(yōu)惠。’
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,就是發(fā)票沒到可以先抵扣進項嗎,然后等發(fā)票到了之后在勾選抵扣,能不能填進去增值稅申報表進行申報,就是過了報稅期再勾選
答: 同學,你好,是收到發(fā)票后再認證才能抵扣。
建筑服務(wù)填了預交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預交的增值稅數(shù)據(jù)
增值稅申報表一無法保存,顯示稅種類別為貨物:第4欄扣除后銷項(應納)稅額應該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法9%稅率的發(fā)票。
我12月增值稅開普票是0稅,但不小心開了6%的稅率,現(xiàn)在在交增值稅申報表時,發(fā)現(xiàn)了,怎么操作,現(xiàn)在作費發(fā)票都在我手上了








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