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送心意

胡芳芳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-05-16 12:58

同學(xué)你好,你說的是哪個(gè)題目

Livia 追問

2022-05-16 13:04

就是這個(gè)題目啊,不知道為什么,沒理解

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 13:11

同學(xué)你好,轉(zhuǎn)回就是說明造成差異的這部分原因已經(jīng)不存在了,以前沒交過稅,現(xiàn)在需要正常交稅了,所以在計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)加上這100萬應(yīng)交的,沒有什么問題。

Livia 追問

2022-05-16 13:18

意思就是說之前確認(rèn)的暫時(shí)性差異沒有確認(rèn)遞延所得稅,所以現(xiàn)在要加回來?

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 13:22

這個(gè)地方是在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交所得稅,和會(huì)計(jì)上的遞延沒有關(guān)系

Livia 追問

2022-05-16 13:28

哦哦,那是算所得稅費(fèi)用時(shí)要涉及遞延,

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 13:29

同學(xué)你好,是的,這樣就對(duì)了

Livia 追問

2022-05-16 13:32

還想問下所得稅費(fèi)用與申報(bào)繳企業(yè)所得稅款有直接關(guān)系嗎?

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 13:34

有影響,但不是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,所得稅費(fèi)用還有遞延所得稅

Livia 追問

2022-05-16 13:39

所得稅費(fèi)用就是即包括本期的又包括將來可能會(huì)發(fā)生的是吧?這將來可能會(huì)發(fā)生的就一定會(huì)是應(yīng)該交的企業(yè)所得稅嗎?

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 13:46

不一定啊,所以每期都會(huì)進(jìn)行調(diào)整

Livia 追問

2022-05-16 13:53

這對(duì)每期的申報(bào)繳納企業(yè)所得稅有直接的影響嗎?

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 13:57

所得稅費(fèi)用沒有什么影響

Livia 追問

2022-05-16 14:01

那為什么要算啊,沒懂

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 14:35

一個(gè)是財(cái)務(wù)做賬體系,一個(gè)是稅務(wù)體系,就是這么規(guī)定的。我國的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則本來就是抄的國外的,如果高度發(fā)達(dá)的話,稅務(wù)和財(cái)務(wù)是沒有差異的,也就是不存在所得稅會(huì)計(jì),但是我們達(dá)不到

Livia 追問

2022-05-16 14:37

所得稅會(huì)計(jì)是干嘛用的啊?沒懂,為什么達(dá)不到啊?

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 14:38

所得稅會(huì)計(jì)就是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn),懂了嗎

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 14:38

調(diào)整稅法和會(huì)計(jì)對(duì)某些費(fèi)用支出的不一致

Livia 追問

2022-05-16 14:41

調(diào)整了難道會(huì)按調(diào)整后的來交稅嗎?

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 14:47

一般來說沒有變動(dòng)是這樣,確認(rèn)了以后可以抵扣,當(dāng)實(shí)現(xiàn)的時(shí)候稅法就讓你扣了,交稅同樣的道理

Livia 追問

2022-05-16 14:49

就是說按報(bào)表上確認(rèn)了的所得稅費(fèi)用實(shí)際申報(bào)時(shí)交納了就讓你扣是嗎?

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 14:54

報(bào)表上的所得稅費(fèi)用說了是兩部分構(gòu)成啊,一部分是當(dāng)期所得稅,一部分是遞延所得稅,稅務(wù)現(xiàn)在要你交的只有當(dāng)期所得稅

胡芳芳老師 解答

2022-05-16 14:55

另外一部分由于遞延所得稅負(fù)債造成的以后要交的所得稅,分錄是借所得稅費(fèi)用  貸遞延所得稅負(fù)債,現(xiàn)在稅務(wù)不需要你交

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你好,學(xué)員,賬面價(jià)值1600,計(jì)稅基礎(chǔ)1000,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
2023-08-03 17:29:30
您好,因?yàn)?3年沒有發(fā)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,所以余額還是2000萬元。
2022-09-26 10:29:44
你好,學(xué)員,,這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)大于賬目?jī)r(jià)值,是可抵扣差異的
2023-07-01 15:47:45
就是這個(gè)題目啊,不知道為什么,沒理解
2022-05-16 13:04:52
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2025-10-05 13:55:09
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