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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-16 09:24

你好,這個只是針對普票來說的。

鏡花水月一片天 追問

2022-05-16 09:27

我現(xiàn)在公司開票是普票免稅,專票1%的稅,如果這個月超過了15萬,那已經(jīng)開了的普票稅這一塊怎么弄?

東老師 解答

2022-05-16 09:28

一個季度超過45萬的話,普票也是需要交稅的。

鏡花水月一片天 追問

2022-05-16 09:29

那就是說,沒有月的稅是預(yù)交的,季末做一次類似于匯算清繳的動作嗎?

東老師 解答

2022-05-16 09:30

對,沒錯,就是你說的這個意思。

鏡花水月一片天 追問

2022-05-16 09:31

抱歉,字錯了,重新問哈:就是說,每個月的稅是預(yù)交的,超過45萬的話,季末需要重新計算增值稅,再補繳嗎

東老師 解答

2022-05-16 09:32

對,肯定是季度末的時候重新計算的

鏡花水月一片天 追問

2022-05-16 09:33

好的,明白了,謝謝老師的解答!

東老師 解答

2022-05-16 09:33

不客氣,幫忙給個五星好評。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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