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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-13 10:49

可以的,可以這么做的。

絕對yes 追問

2022-05-13 10:58

做賬務(wù)處理,先計入管理費用,在從管理費用轉(zhuǎn)入到進項稅嗎?

郭老師 解答

2022-05-13 11:00

借管理費用貸銀行存款
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)

絕對yes 追問

2022-05-13 11:02

老師:這個減免稅款,是抵減繳款以后發(fā)生的銷項稅,還是以前的也可以抵減。

郭老師 解答

2022-05-13 11:03

好以前的也可以抵扣的。

絕對yes 追問

2022-05-13 11:04

這個稅款我需要在國稅網(wǎng)申報嗎?

郭老師 解答

2022-05-13 11:05

需要的在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表附表四的本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。

絕對yes 追問

2022-05-13 11:11

這個費用屬于是減免稅款?不屬于進項稅所以申報稅款減免是這樣的嗎?

郭老師 解答

2022-05-13 11:12

你好,屬于減免稅款的。

郭老師 解答

2022-05-13 11:12

不屬于進項,不屬于進項稅額。他是全額抵扣的。

絕對yes 追問

2022-05-13 11:12

稅款系服務(wù)費結(jié)轉(zhuǎn)到減免稅款有年限的限制嗎?

絕對yes 追問

2022-05-13 11:14

以前年度稅款服務(wù)費沒有做減免,我可以補嗎?

郭老師 解答

2022-05-13 11:15

好,可以的,沒有時間限制,但是有些地方有一個一年最多抵扣500的限制。

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相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-05-13 10:49:54
你好,這里的發(fā)票不需要認證,全額可以抵扣(是進項) 抵扣的金額=500
2022-04-01 10:39:34
這里的增值稅是銷項稅,即你購買的服務(wù)需要繳納的稅款,也叫銷售稅。增值稅的計算公式為:稅金=申報金額*稅率。在上述的情況中,稅金為500元*6%=30元,價款471.70元,稅金28.30元。 拓展知識:增值稅是中國領(lǐng)先的稅收體系之一,它涵蓋了多種稅種,如營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、個人所得稅等,它可以鼓勵消費者積極消費,也可以幫助政府籌集資金,為社會發(fā)展做出貢獻。
2023-03-20 11:45:53
您好,同學(xué)!報完稅是得插入稅務(wù)UK進行清卡的
2023-04-24 14:51:59
可以的呀,同學(xué),是可以抵扣的
2021-10-17 13:02:08
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