老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

公司是物業(yè)公司,去年年底,其他應(yīng)付款電費(fèi)貸方余額為17萬(wàn),截止到今年3月份底,貸方余額為14萬(wàn),我想把這轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,可以嗎?該如何轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何做
答: 為啥要轉(zhuǎn)到收入呢?會(huì)計(jì)做任何處理都要有依據(jù),不然,就會(huì)承擔(dān)責(zé)任
公司是物業(yè)公司,去年年底,其他應(yīng)付款電費(fèi)貸方余額為17萬(wàn),截止到今年3月份底,貸方余額為14萬(wàn),我想把這轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,可以嗎?該如何轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何做
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,公司銷售的收入由法人收款,法人在打到公司賬戶。我的分錄是借:其他應(yīng)收款_法人 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)收款_法人 對(duì)嗎記賬軟件有其他應(yīng)付款_法人,可以用嗎?
答: 可以的,可以這么做的。









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