沒做稅務(wù)登記的個(gè)體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經(jīng)營范圍就能開 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

(6)1月1日,采用分期收款方式向大陽廠銷售丙產(chǎn)品200件,每件不含稅單價(jià)為500元,產(chǎn)品成本為每件400元。按合同規(guī)定,貨款分兩次于6月30日和12月31日等額收取。在發(fā)出商品時(shí)開具了增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)天收到增值稅稅額13.000元。假定年實(shí)際利率為5%。
答: 你好題目要求做什么意思
(6)1月1日,采用分期收款方式向大陽廠銷售丙產(chǎn)品200件,每件不含稅單價(jià)為500元,產(chǎn)品成本為每件400元。按合同規(guī)定,貨款分兩次于6月30日和12月31日等額收取。在發(fā)出商品時(shí)開具了增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)天收到增值稅稅額13.000元。假定年實(shí)際利率為5%。
答: 借,長期應(yīng)收款100000 銀行存款13000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)13000 主營業(yè)務(wù)收入50000×(P/A,5%,2) 未實(shí)現(xiàn)融資收益,差額金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月1日,采用分期收款方式向大陽廠銷售丙產(chǎn)品200件,每件不含稅單價(jià)為500元,產(chǎn)品成本為每件400元。按合同規(guī)定,貨款分兩次于6月30日和12月31日等額收取。在發(fā)出商品時(shí)開具了增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)天收到增值稅稅額13.000元。假定年實(shí)際利率為5%。
答: 借,長期應(yīng)收款100000 同學(xué)您好 借:銀行存款13000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 主營業(yè)務(wù)收入50000×(P/A,5%,2) 未實(shí)現(xiàn)融資收益(差額部分)









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