老師,我們報關放行日期是3月30日,到現在4月10號了, 問
你好電子口岸這個報關單還沒數據? 答
老師,統計臺賬里這個自制半成品、在制品(期末余額) 問
直接從財務賬取「生產成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數,負數必須先調賬。 答
對于一個新手會計來說,這個建筑施工單位的賬和稅 問
建筑企業就是多了分項目核算 答
差旅費調增是在匯算報表的哪一行 問
沒有發票 答
老師,公司成立工會后,需要去稅務局或者電子稅務局 問
那申報工會經費時稅務局怎么知曉公司有工會呢? 答

你好,上年度我做管理費用多做了300元,正確的分錄應該是應付賬款300元,貸銀行存款,但是做到了借管理費300元,貸銀行存款了,本年度我該怎么做出來 我申報上年度所得稅的時候需要做年度調整嗎? 怎么操作 報稅的時候要做什么? 我的利潤不調整?
答: 你好 不需要用到以前年度調整 科目 那么分錄應該是 借:管理費用(負數) 借:應付賬款
你好,上年度我做管理費用多做了300元,正確的分錄應該是應付賬款300元,貸銀行存款,但是做到了借管理費300元,貸銀行存款了,本年度我該怎么做出來 我申報上年度所得稅的時候需要做年度調整嗎? 怎么操作
答: 你好!借以前年度損益調整貸應付賬款紅字就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
季度虛增費用,借管理費用貸 應付賬款,明年所得稅調增,可是這個應付賬款怎么處理
答: 同學您好,一般不需要調整分錄,只需調納稅申報表










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