老師好,我們企業(yè)20年和21年賬務(wù)在代理記賬公司做的 之后工資多計(jì)提,且做了錯(cuò)誤分錄 該怎么調(diào)整呢? 錯(cuò)誤分錄: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用(超額)貸:應(yīng)付職工薪酬 沒有計(jì)提社保 發(fā)放工資也沒有記錄,少發(fā)了很多 發(fā)放工資做的是 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金 繳納社保的時(shí)候做的是 借:管理費(fèi)用——單位社保 其他應(yīng)付款——個(gè)人社保 貸銀行存款 還有的做的借管理費(fèi)用——單位社保 貸銀行存款 這該怎么調(diào)

欣欣子
于2022-05-10 14:37 發(fā)布 ??744次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-10 14:43
你好,多計(jì)提,你直接反做一個(gè)反沖的憑證,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),然后在匯算清繳上做調(diào)整就可以了。
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你好,三月份這個(gè)分錄不對(duì),借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11
第二個(gè)分錄就是發(fā)工資交社保分錄 不做第三個(gè)了? ??
2023-02-13 17:17:13
你好,第二個(gè)是正確的。
2022-01-21 09:46:20
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好; 你只是工資多計(jì)提了。 你們屬于什么準(zhǔn)則的;我看怎么調(diào)整
2022-05-10 11:26:33
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