請問, 異常發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務(wù)領(lǐng)導(dǎo),那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學(xué)您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補(bǔ) 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

小規(guī)模納稅人報年報,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,本年度的數(shù)填不上
答: 同學(xué)您好,這報表是根據(jù)主表自動生成的
小規(guī)模納稅人報年報,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,本年度的數(shù)填不上
答: 在完成A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表時,要注意本年度根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營情況填寫數(shù)據(jù)。如果沒有數(shù)據(jù)可以填寫,可以用“0”或“—”代替。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅年度申報表,職工工資薪酬支出和企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上,總是顯示當(dāng)前納稅人相同年度存在有多條有效的彌補(bǔ)虧損臺賬數(shù)據(jù)信息,這是怎么回事???
答: 你好著,你們稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員給你們維護(hù)一下后臺信息,應(yīng)該是后臺數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題。
老師,企業(yè)1季度需要交企業(yè)所得稅,已經(jīng)做完23年企業(yè)所得稅匯算清繳,報1季度企業(yè)所得稅時還可以補(bǔ)虧嗎?彌補(bǔ)虧損明細(xì)表請見圖。
請問彌補(bǔ)以前年度虧損,是只在企業(yè)所得稅年度匯算清繳進(jìn)行的嗎?還是在季度企業(yè)所得稅申報時也可以彌補(bǔ)以前年度虧損呢?










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


