老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

小規(guī)模小微企業(yè)怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳
答: 你好,先填寫(xiě)主表,然后你去填寫(xiě)選擇明細(xì)表,小型物理企業(yè)免填寫(xiě)一般收入,一般成本,還有期間費(fèi)用明細(xì)表,這些期間費(fèi)用、收入成本都在主表里面填寫(xiě)就可以的。然后職工薪酬明細(xì)表,固定資產(chǎn)征收明細(xì)表,這些必須是填寫(xiě)的,如果有需要調(diào)整的項(xiàng)目,納稅調(diào)整明細(xì)表里面可以在這里面填寫(xiě),保存了主表之后,你打開(kāi)小型微利企業(yè)減免明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這些打開(kāi)保存一下就可以了,自動(dòng)填寫(xiě)的。
小微企業(yè)有六稅兩費(fèi)減半政策,小微企業(yè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是以匯算清繳,這個(gè)匯算清繳具體是哪一年度的呢?
答: 您好,目前的話,這個(gè)是2023年的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司是小微企業(yè),匯算清繳要選那幾張表怎么填?
答: 您好 勾選信息表 主表 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表 職工薪酬表 彌補(bǔ)虧損表 所得稅減免優(yōu)惠表 把填表說(shuō)明發(fā)給您可以么







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