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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-09 10:50

你好,這種情況是不需要繳納增值稅的
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

??立?? 追問(wèn)

2022-05-09 11:59

老師   我們是一般納稅人。可以進(jìn)到待低扣進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎?

鄒老師 解答

2022-05-09 12:05

你好,你單位的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有認(rèn)證嗎

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你好,這種情況是不需要繳納增值稅的 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-05-09 10:50:30
你好 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-04-03 21:35:01
您好。借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-24 14:46:30
你可以考慮做一條削減增值稅和應(yīng)交稅款的會(huì)計(jì)分錄,以減少增值稅應(yīng)交金額。另外,為了記錄差額,你還可以根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)做一個(gè)“其他稅金”會(huì)計(jì)分錄,將剩余金額記錄在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄上,這樣會(huì)計(jì)分錄記賬就可以完成了。
2023-03-14 11:54:41
同學(xué)你好 勾選之后要確認(rèn)簽名才可以的
2024-05-14 12:38:30
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