老師,出口貨物代理協(xié)議和國(guó)際運(yùn)輸代理協(xié)議是一樣 問(wèn)
你好,這個(gè)主要看協(xié)議內(nèi)容是不是一樣的。國(guó)際運(yùn)輸代理協(xié)議主要是針對(duì)運(yùn)輸。出口貨物代理協(xié)議可能涵蓋報(bào)關(guān)、訂艙、運(yùn)輸?shù)取?淳唧w內(nèi)容。 答
12月買的車并開(kāi)了發(fā)票,這張發(fā)票是計(jì)入12月還是次 問(wèn)
那個(gè)是在12月做賬的 答
建筑服務(wù)公司,項(xiàng)目是地坪改造,需要材料加人工,銷項(xiàng) 問(wèn)
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)收到的材料和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么入賬? 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)入成本 答
老師,要注銷公司,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),—340506元,這個(gè) 問(wèn)
您好,注銷公司的報(bào)銷只能留下未分配利潤(rùn)和貨幣資金,賬上的應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)付要支付了,存貨要變賣,如果應(yīng)收收不到要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)付不用付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,我們虧了21.4萬(wàn),如果71.9萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,這是利潤(rùn)為正了,要交所得稅的,還是把應(yīng)付支付了 答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購(gòu)上海的一家企業(yè),那 問(wèn)
同學(xué)你好!只合并6-12月的,不是合并全年 答

增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=負(fù)數(shù) 這種情況下增值稅申報(bào)時(shí)可以0申報(bào)嗎?還有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄該怎么做?
答: 你好,這種情況是不需要繳納增值稅的 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做
答: 你好 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額差了一分錢,這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你可以考慮做一條削減增值稅和應(yīng)交稅款的會(huì)計(jì)分錄,以減少增值稅應(yīng)交金額。另外,為了記錄差額,你還可以根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)做一個(gè)“其他稅金”會(huì)計(jì)分錄,將剩余金額記錄在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄上,這樣會(huì)計(jì)分錄記賬就可以完成了。








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??立?? 追問(wèn)
2022-05-09 11:59
鄒老師 解答
2022-05-09 12:05