
老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢??增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計處理步驟?12?進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?:借:應(yīng)繳稅費——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
增值稅稅負(fù)=實繳增值稅/不含稅收入*100%,請問計算全年增值稅稅負(fù)時,實繳增值稅怎么統(tǒng)計,包含1月繳納去年12月的增值稅嗎?
答: 包含1月繳納去年12月的增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、機(jī)構(gòu)地計提增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷-進(jìn)-預(yù)繳增值稅186122.3-110981.51-14262.3=60878.48貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 60878.482、機(jī)構(gòu)地次月繳納增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅60878.48貸:銀行存款60878.483、異地預(yù)繳增值稅借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅14262.3貸:銀行存款14262.34、月未結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅14262.3貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅14262.3麻煩老師看我寫得對不對?找董老師回復(fù)
答: 你好,你的會計分錄是對的,






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



ellenwzz 追問
2022-05-07 14:24
meizi老師 解答
2022-05-07 14:30
ellenwzz 追問
2022-05-07 14:30
meizi老師 解答
2022-05-07 14:34