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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-07 09:44

同學(xué)你好
企業(yè)在未收到發(fā)票的情況下,應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款,次月初,以紅字沖回暫估分錄,待取得發(fā)票時,編制正式分錄。以購進原材料為例,具體的步驟如下:
(1)發(fā)票未到,則應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款,分錄應(yīng)為:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款—暫估款
(2)次月初,以紅字原賬沖回暫估分錄,具體為:
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款—暫估款(紅字)
(3)待取得發(fā)票時,編制正式分錄:
借:原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款

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同學(xué)你好 企業(yè)在未收到發(fā)票的情況下,應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款,次月初,以紅字沖回暫估分錄,待取得發(fā)票時,編制正式分錄。以購進原材料為例,具體的步驟如下: (1)發(fā)票未到,則應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款,分錄應(yīng)為: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估款 (2)次月初,以紅字原賬沖回暫估分錄,具體為: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估款(紅字) (3)待取得發(fā)票時,編制正式分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2022-05-07 09:44:27
你好,同學(xué),你取得的就是進項票
2023-10-19 15:43:09
你你好,沒問題可以開在一起的
2022-07-26 14:27:35
關(guān)于進項票不夠的問題,共有5種措施,如下: 1、查看還有沒有購貨發(fā)票沒有收到的,如有應(yīng)及時向供貨單位索要,并及時入帳做為進項稅抵扣。 2、如客戶不急于索要發(fā)票,可分把發(fā)票分幾個月開具,不必貨物銷售出去,就立即開發(fā)票(不過一般客戶會要求開發(fā)票后才付款,為了及時收取貨款,銷售發(fā)生后理應(yīng)及時開具發(fā)票給客戶,不過這個就要看你公司的具體情況了)。 3、關(guān)于進項稅額不夠抵扣,上面也說了這個其實并不是財務(wù)單方面做帳的問題,首先要求采購部門采購貨物后應(yīng)及時提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財務(wù)入帳;其次銷售環(huán)節(jié)上,銷售部門應(yīng)與客戶勾通好貨款的支付時間、方式和發(fā)票開具時間、方式;最后財務(wù)在日常做帳過程中應(yīng)根據(jù)公司的實際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。 4、總之,開了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開發(fā)票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費。有上百萬銷售的公司,不想繳稅根本就是不現(xiàn)實的。 如果沒有足夠的進項稅專票,只能認繳交增值稅吧。、 滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價
2022-05-12 20:26:54
你好,你直接把這個運費寄到你采購材料的成本里面,直接寄到原材料里面就行。
2022-04-14 17:06:36
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