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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-05-07 09:29

您好,這個是在未分配利潤中

香草咖啡 追問

2022-05-07 09:34

在未分配利潤期末數(shù)反應(yīng)?

小鎖老師 解答

2022-05-07 09:36

以前年度是在期初數(shù)中

香草咖啡 追問

2022-05-07 09:40

以前年度在期初中反應(yīng),但是資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總額不相等。

小鎖老師 解答

2022-05-07 09:42

因為你還要動其他科目啊,你之前分錄咋做的,以前年度損益調(diào)整另外一個方向是啥?

香草咖啡 追問

2022-05-07 09:45

借:以前  貸:應(yīng)交稅費  結(jié)轉(zhuǎn)時:借:未分配  貸:以前

小鎖老師 解答

2022-05-07 09:46

那就動應(yīng)交稅費了

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同學(xué)你好 用了以前年度損益調(diào)整科目在資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤體現(xiàn),不在利潤表體現(xiàn) 發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2022-02-11 22:38:01
你好,如果你看不順眼就得修改上年的年報,做匯算清繳,同時修改年初余額,那樣就平了
2024-04-15 17:06:26
好可以忽略這個差異的。
2022-03-28 19:07:38
調(diào)整的可以忽略這個差異。
2022-04-08 11:10:34
你好,資產(chǎn)負債表和利潤表不一定要相匹配
2020-06-03 10:21:51
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