上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問(wèn)
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問(wèn)
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問(wèn)
你好,可以的如果沒(méi)其他 答
請(qǐng)樸老師解答,問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)老師有空給與解答,公司 問(wèn)
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬(wàn) 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫(kù)存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫(kù)存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤(rùn)分配 — 應(yīng)付公司利潤(rùn) 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問(wèn)
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

老師,有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你,就是確認(rèn)了工程收入,沒(méi)開(kāi)票,要交稅嗎?報(bào)稅的時(shí)候是填在無(wú)票收入那,后期開(kāi)票在沖嗎
答: 你好,你正常確定了工程收入正常就是要報(bào)稅的,后期你再開(kāi)發(fā)票的話,再把無(wú)票收入給沖減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,但是發(fā)票不夠開(kāi),沒(méi)有確認(rèn)收入,如果要確認(rèn)收入,報(bào)稅時(shí)在無(wú)票收入這里報(bào),那下個(gè)月在無(wú)票收入這里用負(fù)數(shù)沖嗎,這樣是不是要去稅務(wù)局確認(rèn)的嗎
答: 你好,如果你下月要開(kāi)票的話,就在無(wú)票收入那里填負(fù)數(shù).不用去稅局確認(rèn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個(gè)月要確認(rèn)收入,但是沒(méi)開(kāi)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候要填列在無(wú)票收入一欄,下個(gè)月開(kāi)票后再在無(wú)票收入欄填負(fù)數(shù) ,這樣是正確的做法吧?
答: 對(duì)的是的,是正確的。




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優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2022-05-06 20:52
李霞老師 解答
2022-05-06 20:55