沒(méi)做稅務(wù)登記的個(gè)體戶需要匯算嗎 問(wèn)
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣(mài)衛(wèi)浴的,經(jīng)營(yíng)范圍,有安裝和維 問(wèn)
您好,可以的,有經(jīng)營(yíng)范圍就能開(kāi) 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問(wèn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
去年應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 今年如何調(diào)賬 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要納增值稅 所得稅怎么辦
答: 你好,計(jì)提出增值稅就可以,所得稅多繳納了一點(diǎn),就是增值稅的25
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目之前沒(méi)設(shè)有二級(jí)科目,這樣如何區(qū)分 老師,不用轉(zhuǎn)增值稅免稅部分到營(yíng)業(yè)外收入嗎? 電商,商家入駐收取傭金的
答: 你好同學(xué),正常主營(yíng)業(yè)務(wù)收入你沒(méi)有設(shè)二級(jí)科目的話,這個(gè)也說(shuō)得過(guò)去,嗯,你不需要轉(zhuǎn)免稅部分,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的話,嗯,這個(gè)達(dá)符合條件的就可以不轉(zhuǎn),但是你說(shuō)的電商商家入駐收取傭金是啥意思呀。










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