請問各位老師,我公司是一家建材貿(mào)易公司,私賬付款 問
已經(jīng)退款,寫個說明平賬就行 答
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一個季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
一般店鋪經(jīng)營名稱是什么辦公設(shè)備經(jīng)營部,可以增加 問
您好,可以的,你增加經(jīng)營范圍就可以 答
老師,這什么意思啊, 問
你好,這個是把之前做的分錄紅沖了。 之前分錄金額是正數(shù),現(xiàn)在用負數(shù)把它對沖了。 答
老師幫忙看下退貨分錄一個是退回倉庫無拆封,一個 問
好的,請將你的分錄截圖或?qū)懴?/span> 答

D公司是中外合資經(jīng)營企業(yè),為增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售某品牌的家用空調(diào)。為了打開銷路,D公司現(xiàn)在主要采取折扣銷售的方式和以舊換新方式銷售。2019年某月發(fā)生了以下經(jīng)營活動:第一筆,向A商場銷售空調(diào)200臺,每臺原價1800元(不含稅價格),以10%的折扣銷售,折扣額為3.6萬元,折扣額未在增值稅專用發(fā)票上注明。第二筆,向B商場銷售300臺空調(diào),每臺價格為1800元(不含稅價格),以12%的折扣銷售 6.48萬元的折扣額未在增值稅專用發(fā)票上注明。第三筆,直接銷售空調(diào)180臺,每臺價格2260元,采取以舊換新方式銷售,收回150臺舊空調(diào),每臺價格226元。第四筆,當(dāng)期購進貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進項稅額為5萬元。該公司會計人員根據(jù)以上資料,向稅務(wù)機關(guān)申報納稅具體計算如下:請根據(jù)以上資料計算(1)該企業(yè)實際應(yīng)納增值稅(2)分析應(yīng)如何降低納稅負擔(dān)。
答: 你好,計算如下請參考
某市大型電器專賣公司為增值稅一般納稅人2018年10月發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù):(1)銷售給某賓館300臺空調(diào),開具的增值稅專用發(fā)票上注明每臺不含稅價格3000元(2)零售電視機100臺.每臺零售價格3900元(3)購進空調(diào)400臺,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價款560000元,發(fā)票已經(jīng)通過認證貨款已經(jīng)支付。上述商品增值稅率均為13%。問:該公司應(yīng)納增值稅額。(保留到整數(shù))
答: 你好,該公司應(yīng)納增值稅額=300*3000*13%%2B100*3900/1.13*13%—560000*13%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)B從一般納稅人企業(yè)A進貨,價格5元,含13%增值稅,得到增值稅專用發(fā)票,然后小規(guī)模納稅人B給一般納稅人C如何開增值稅專用發(fā)票,銷售價格11.3元,稅率多少?B企業(yè)的財務(wù)分錄如何記錄?
答: 你好,小規(guī)模的稅率是1%的。









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