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送心意

王曉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-27 14:07

同學(xué)您好
1、當(dāng)月應(yīng)交增值稅= 500000-( 300000-30000)=230000
2、借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 200000
         貸  銀行存款   200000
3、借  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 30000
        貸  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30000
4  借  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 30000
        貸  銀行存款 30000

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您好,是不能抵扣轉(zhuǎn)出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
正在處理過(guò)程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好同學(xué),本月肯定有余額,因?yàn)殇N項(xiàng)不于進(jìn)項(xiàng)%2B期初留抵。 沒(méi)有形成應(yīng)納稅額時(shí),不需要作轉(zhuǎn)出。
2024-01-10 21:03:13
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)平 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-12-06 09:56:43
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