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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-27 09:47

你好,沒有認(rèn)證的情況下是這么做的。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-04-27 09:57

那我做賬的時(shí)候可以簡化這部嗎?一般進(jìn)項(xiàng)專票應(yīng)該都能認(rèn)證到吧。我就直接默認(rèn)直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

郭老師 解答

2022-04-27 10:00

可以的,當(dāng)月直接認(rèn)證了可以。

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這個(gè)問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個(gè)人購買的商品或服務(wù)的稅費(fèi)抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當(dāng)企業(yè)從其他企業(yè)或個(gè)人購買商品或服務(wù)時(shí),購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
你好,您這個(gè)是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
你好,沒有認(rèn)證的情況下是這么做的。
2022-04-27 09:47:49
聰明的同學(xué)你好,你的理解是正確的,希望幫到您!如滿意請(qǐng)給予五星好評(píng)謝謝!
2022-04-24 22:09:25
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