一般納稅人,收到去年紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理? 我現(xiàn)在做是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-X公司 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-專票抵扣 對(duì)嗎? 然后又收到了對(duì)方開票的藍(lán)字發(fā)票。紅字>藍(lán)字發(fā)票的金額。差額計(jì)到成本。這怎么做賬?差額特別小,直接沖減成本,不做調(diào)整差異。

冬冬
于2026-01-05 15:39 發(fā)布 ??91次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
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借:應(yīng)付賬款
? ? 進(jìn)項(xiàng)稅
貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
? ? ? ?差額調(diào)整沖成本費(fèi)用
? ? ?
2026-01-05 15:41:24
?你好;? ? 1.? 你們這個(gè)是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的; 有兩種計(jì)稅方式嗎? ?
2022-09-26 11:31:16
你好,這個(gè)發(fā)票你們有認(rèn)證嗎??
2022-03-22 09:10:42
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
你好,沒有認(rèn)證的情況下是這么做的。
2022-04-27 09:47:49
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