老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

補繳以前年度增值稅,企業(yè)所得稅,做分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借:本年利潤-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,不往應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目走,這樣可以嗎?
答: 同學(xué)你好 這個可以的
存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡?分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表,不平衡了 ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)公司2021年7月計提增值稅的的時候分錄沒有錯,然后2021年8月繳納增值稅的時候,對方當(dāng)時入錯賬了,對方的分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 ,這樣就導(dǎo)致我看對方交接給我的年初數(shù)據(jù)里面,應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸方就多了這個金額,但是對方年度又把2021年都的銷項稅額的那個余額都調(diào)整為了0。然后這是我做的調(diào)賬分錄,麻煩你那邊看下可以不:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整
答: 同學(xué)你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則跨年調(diào)整可以這樣做 但是還得再做一個 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



天青色等煙雨 追問
2022-04-27 10:37
樸老師 解答
2022-04-27 10:47