
請(qǐng)問,我的進(jìn)項(xiàng)稅以為不符合抵扣規(guī)定,是以前年度的,今年需要調(diào)出一部分,賬務(wù)怎么處理,主要是跨年
答: 學(xué)員你好,借:以前年度損益調(diào)整(金額大)/當(dāng)期費(fèi)用(金額小) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
以前年度漏記進(jìn)項(xiàng)稅,已抵扣
答: 哦,之前是加稅,合計(jì)多了成本費(fèi)用嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的成本怎么沖減
答: 同學(xué)你好 就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)








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