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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-07 13:21

你好  對  先紅沖無票分錄  再按發(fā)票入賬  需要通過以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)

star 鮮果時光 追問

2022-03-07 13:25

借,以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-300,貸,進(jìn)項稅300。是這樣嗎?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

玲老師 解答

2022-03-07 13:32

你好  借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù) 


借進(jìn)項 
借 以以前年度損益 調(diào)整所得稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借 以前年度損益 調(diào)整
貸未分配利潤 

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你好? 對? 先紅沖無票分錄? 再按發(fā)票入賬??需要通過以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-07 13:21:24
同學(xué)您好,一般是紅沖處理好些
2022-04-04 22:59:13
你好,你這個業(yè)務(wù)跨年嗎?
2022-05-20 11:51:16
是不是之前發(fā)票做了成本費(fèi)用。
2022-01-11 08:57:56
你好,是的,你用到了以前年度損益調(diào)整就會要調(diào)整期初數(shù)。
2024-04-16 15:28:32
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