老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,我們公司在清理階段,出售了很多舊機器設(shè)備給其他公司了,也都開發(fā)票了,出售固定資產(chǎn)在賬務(wù)上是計入營業(yè)外收支的,所以我們當期財務(wù)報表的營業(yè)收入是0,結(jié)果稅務(wù)局找我們了,意思就是我們開了那么多發(fā)票,但是申報的財務(wù)報表營業(yè)收入是0,這個我們要怎么解釋呢
答: 你好,你的賬務(wù)處理時不對的,要計入固定資產(chǎn)清理,然后最后計入資產(chǎn)處理損益
老師,出售固定資產(chǎn),未稅收入計入固定資產(chǎn)清理,財務(wù)報表收入不體現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入,和增值稅申報表上的其他業(yè)務(wù)收入不一致?
答: 這個是可以不一致的額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)出售后申報收入和財務(wù)報表收入不一致怎么辦
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 正常的








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馬力不足 追問
2022-04-21 14:01
小寶老師 解答
2022-04-21 14:02
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2022-04-21 14:02
小寶老師 解答
2022-04-21 14:04