老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問(wèn)
同學(xué),你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備未使用,未計(jì)折舊。今天3 問(wèn)
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問(wèn)一下? 問(wèn)
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔(dān)交個(gè)人所得稅應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目? 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出里面 答
老師 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)小規(guī)模公司有固定資 問(wèn)
同學(xué),你好 會(huì)涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

我在2022年1月份開(kāi)具了一張專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)對(duì)方的稅號(hào)少了一位,我紅沖時(shí)是按錯(cuò)誤稅號(hào)開(kāi)還是按正確的稅號(hào)開(kāi)? 不對(duì)吧,紅沖應(yīng)按原來(lái)錯(cuò)誤的開(kāi),重開(kāi)藍(lán)字發(fā)票時(shí)按正確的稅號(hào)開(kāi)
答: 你好,紅沖是按照你開(kāi)錯(cuò)的藍(lán)字發(fā)票開(kāi),開(kāi)正確的發(fā)票是按照正確的稅號(hào)開(kāi)
我在2022年1月份開(kāi)具了一張專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)對(duì)方的稅號(hào)少了一位,我紅沖時(shí)是按錯(cuò)誤稅號(hào)開(kāi)還是按正確的稅號(hào)開(kāi)?
答: 你好,按照正確的稅號(hào)來(lái)開(kāi)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前會(huì)計(jì)開(kāi)上月的專(zhuān)票稅號(hào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在填開(kāi)紅字專(zhuān)票信息表的稅號(hào)是按原來(lái)錯(cuò)的稅號(hào)開(kāi)還是要改回正確的開(kāi)呢?
答: 直接按原樣進(jìn)行紅字開(kāi)具發(fā)票處理,最后再按正確稅號(hào)開(kāi)具發(fā)票





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