請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

我們是做餐飲類的,稅率是6%,購進(jìn)的蔬菜等原材料進(jìn)項(xiàng)稅額怎么來抵扣呢? 請教一下老師 而且我們有一部分客戶是免稅收入的,但是對應(yīng)的這部分供應(yīng)商也確實(shí)是有給我們開專票的 但是我們的票是混著用的 所以現(xiàn)在想咨詢一下咱們蔬菜類的要怎么抵扣呢 我們的進(jìn)項(xiàng)票一直都不夠
答: 你好,那你這個(gè)需要一個(gè)分類統(tǒng)計(jì)表,免稅的部分不能再次享受增值稅抵扣的呢
我們是做餐飲類的,稅率是6%,購進(jìn)的蔬菜等原材料進(jìn)項(xiàng)稅額怎么來抵扣呢? 而且我們有一部分客戶是免稅收入的,但是對應(yīng)的這部分供應(yīng)商也確實(shí)是有給我們開專票的 所以現(xiàn)在想咨詢一下咱們蔬菜類的要怎么抵扣呢 但是我們的票是混著用的 我們的進(jìn)項(xiàng)票一直都不夠 誰給我開普票?農(nóng)戶沒有票的呀
答: 同學(xué)你好 他媽呢去稅局給你代開的哦
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司去年8月份給A公司開專票,金額多開了,。現(xiàn)在我們公司沒有啥業(yè)務(wù),若是沖紅后重新開,我公司這種情況是面臨著退稅還是返還進(jìn)項(xiàng)稅額?就是有負(fù)收入
答: 同學(xué):您好。一般人是留抵。










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


