老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報過了,然 問
系統(tǒng)不自動帶出:因為你是先報了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報一季度,系統(tǒng)才會認(rèn)虧損。 一季度利潤 108076.42:要先交稅(因為現(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬:一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報時,系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù),直接抵減二季度及以后利潤。 不是必須一季度用:虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報 應(yīng)付職工薪酬工資 問
您好,實際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師,公司的車子出售給法人了,交了增值稅,但是申報 問
你好,你這個?差異是會計計賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅:按售價全額計稅。 會計:僅將?凈收益?計入“資產(chǎn)處置損益”或“營業(yè)外收入”,不計入營業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問
結(jié)論先說:不用先銷其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答

北京的小規(guī)模個稅返還如何填寫申報?
答: 同學(xué)你好,收到的代扣代繳手續(xù)費是要交增值稅的,按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納,加計填在收入里申報
個稅返還申報報表怎么填寫?有關(guān)增值稅部分
答: 這個填寫在未開票收入里面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模個稅返還 增值稅申報是填到第3欄次普票那里么?
答: 是的,小規(guī)模個稅返還增值稅申報應(yīng)填在第三欄普通發(fā)票中。比如你的企業(yè)在申報期間發(fā)生的增值稅應(yīng)納稅額,就需要填在第三欄上,同時記載你的稅款總額和稅款明細(xì)。此外,在普通發(fā)票的第三欄中,還需要填寫小規(guī)模納稅人稅款返還的金額信息,只要填寫正確就可以完成返還稅款了。






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