
彌補(bǔ)以前年度虧損后的凈利潤(rùn)怎么計(jì),是補(bǔ)虧后的利潤(rùn)總額-所得稅,還是補(bǔ)虧之前的利潤(rùn)總額-所得稅
答: 你好,是補(bǔ)虧之后的金額計(jì)算所得稅,然后用補(bǔ)虧之前利潤(rùn)總額-所得稅
企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí),應(yīng)該用當(dāng)期利潤(rùn)總額減去以前年度虧損來計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅?
答: 你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表第8行彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填?以前年度都是虧損,今年前三季度也是虧損,第四季度營利,利潤(rùn)總額全年累計(jì)金額是6萬,未分配利潤(rùn)—400多萬,這種情況下肯定是不用交企業(yè)所得稅的吧?
答: 你好,在彌補(bǔ)以前年度虧損欄填6萬就可以了








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2022-04-19 15:49
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