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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-25 13:46

你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎

王爺 追問

2019-03-25 13:50

申報時填入利潤總額時報表自動帶出的數(shù)據(jù)與我當(dāng)期利潤表不一致,上面有一欄寫著:減:彌補(bǔ)以前年度虧損 
所以實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅和計提的的不

鄒老師 解答

2019-03-25 13:55

你好,如果允許彌補(bǔ)虧損,就按利潤減去彌補(bǔ)虧損之后的利潤計提所得稅就是了

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相關(guān)問題討論
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報允許彌補(bǔ)之前的虧損嗎
2019-03-25 13:46:47
同學(xué)你好!這個是按應(yīng)納稅所得額來的? 按稅法為基礎(chǔ)的
2021-11-20 07:22:42
因?yàn)槿绻婕岸惵首儎樱f延所得稅和當(dāng)期所得稅稅率不一樣,一增一減,金額不同,所以會影響所得稅費(fèi)用的總額。按當(dāng)期所得稅”%2B“遞延所得稅”是最穩(wěn)妥的方法。
2022-05-02 19:02:47
減免稅額是用利潤總額*對應(yīng)的減免稅率 存在彌補(bǔ)虧損,用補(bǔ)虧之后的利潤總額計算
2019-01-08 17:36:26
當(dāng)期所得稅總額-19469.28,有遞延所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)=(利潤總額%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*所得稅稅率
2023-10-17 10:26:30
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