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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-17 20:01

可以的,可以這么做的。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 09:10

老師3月份我沒改生成的資產(chǎn)負債表是錯誤的   得把3月份得反結賬  但是之前過賬得不能再重新過賬  結轉(zhuǎn)損益得也已經(jīng)過賬了  老師我該怎么做啊  謝謝

郭老師 解答

2022-04-18 09:11

你好是的,是這么做的。你把之前的思路刪除,然后再改成正確的就可以的。

郭老師 解答

2022-04-18 09:11

把之前的分錄刪除,再改成正確的就可以的,你的報表是不影響的。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 09:22

老師已經(jīng)過賬了不能反過賬也不能刪除  結完賬我報資產(chǎn)負債表的時候過不去

郭老師 解答

2022-04-18 09:25

哦,那你別修改之前的了,直接在這個月修改。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 10:22

我報3月份財報時審核不通過啊

郭老師 解答

2022-04-18 10:27

你好,怎么會審核不通過?并不影響你的資產(chǎn)負債表和利潤表。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 10:29

因為資產(chǎn)負債表左邊是0  我剛才給你發(fā)的那個截屏上有老師你看一下  我這邊應該怎么處理

郭老師 解答

2022-04-18 10:34

你好,那你增加上這個分錄,他的資產(chǎn)也沒有數(shù)據(jù),你再增加一個分錄,借庫存現(xiàn)金貸其他應付款。

郭老師 解答

2022-04-18 10:34

你的資產(chǎn)就有數(shù)據(jù)了,如果你分錄增加不了的話,你申報給稅務局的這個做正確的。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 10:36

因為已經(jīng)結賬了  損益也已經(jīng)結轉(zhuǎn)了  這個分錄能加進去嗎

郭老師 解答

2022-04-18 10:41

好,加不進去,你別加了,但是你申報給稅務局的按照加上之后的來可以嗎?這個能做到嗎?你自己判斷行嗎。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 10:43

這個該怎么加啊  如果現(xiàn)在這樣加上去等下次報財報的時候會不會有影響啊

郭老師 解答

2022-04-18 10:53

你好,我的意思就是你的貨幣資金填寫1000,其他應付款填寫1000,然后你下一個月做賬的時候,把這個做進去,不就可以啦,借庫存現(xiàn)金貸其他應付款。

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 11:26

老師我把資產(chǎn)負債表給你發(fā)過去了  麻煩你按照資產(chǎn)負債表的金額給我詳細的做一下分錄吧   這個我還是沒太明白  麻煩了老師  謝謝

郭老師 解答

2022-04-18 11:30

借庫存現(xiàn)金1000貸,其他應付款1000,這個理解不嗎?

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 11:37

因為資產(chǎn)負債表里3月份其他應付款是21857.38元  未分配利潤是-16516.5元  負債及所有者權益是5340.88元  左邊資產(chǎn)這一塊是沒有的  所有我不知如何下手  麻煩老師幫一下忙  謝謝

郭老師 解答

2022-04-18 11:45

好,貨幣資金填寫1000,然后你的其他應付款金額就是22857.38

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 11:51

老師財報上還是不平啊

郭老師 解答

2022-04-18 12:06

你好,你其他的賬務處理不對吧。都做了哪些分錄,能寫一下嗎?

清脆的花瓣 追問

2022-04-18 12:24

項目部純凈水 借:工程施工-福利費2500
項目部購買大肉  借:工程施工-福利費297
項目部食堂 借:工程施工-福利費2543.88
購買車載壺  借:管理費用-車輛使用費2520
                     貸:其他應付款7860.88

郭老師 解答

2022-04-18 12:28

程,施工沒有結轉(zhuǎn),他應該在存貨里面,你看一下他在存貨里面嗎。

郭老師 解答

2022-04-18 12:28

工程施工沒有結轉(zhuǎn),他應該在存貨里面。

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相關問題討論
額嗯,可以按你的思路做
2022-12-08 15:06:29
可以的,可以這么做的。
2022-04-17 20:01:05
學員的描述清晰,項目部有食堂,買的米面油和肉,純凈水,借:工程施工-福利費,貸:其他應付款,這是他十三月份做的分錄,但是忘記做應付職工薪酬了,4月份他想這樣做:借:工程施工-福利費 負數(shù),貸:其他應付款 負數(shù),借:工程施工-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費,借:應付職工薪酬-福利費,貸:其他應付款。從財務來看,應付職工薪酬是企業(yè)負責付給員工因勞動而產(chǎn)生的金額,而應付福利費指企業(yè)負責付給員工各種福利待遇所形成的金額,因此學員不能把兩者合并處理,應根據(jù)支付類型,開出兩張憑證分別登記付款。拓展知識:根據(jù)企業(yè)的社會保險費支付,應付職工薪酬可以分別拆分成應付職工工資、應付職工績效獎金、應付福利費等費用。
2023-03-13 18:06:15
現(xiàn)在要沖減計提的怎么做!補計提的話應付職工薪酬福利費就變1萬了?---您最終是想沖掉之前的5000,還是要將計提的福利費變成1萬呢?
2020-12-15 11:14:37
您好,同學,第二種對。
2023-10-24 15:57:09
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