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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-12-15 11:14

現(xiàn)在要沖減計(jì)提的怎么做!補(bǔ)計(jì)提的話應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)就變1萬了?---您最終是想沖掉之前的5000,還是要將計(jì)提的福利費(fèi)變成1萬呢?

寧兒 追問

2020-12-15 11:16

最終是要沖掉計(jì)提的福利費(fèi)5000!但是按原分錄沖減的話應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)就會變成貸5000了!主要還是上月計(jì)提的時候忘寫一筆分錄了(管理費(fèi)用福利費(fèi)對應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi))!現(xiàn)在怎么做分錄

張艷老師 解答

2020-12-15 11:22

最終是要沖掉計(jì)提的福利費(fèi)5000!----分錄為
借:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) -5000
貸:其他應(yīng)付款——計(jì)提餐費(fèi) -5000

寧兒 追問

2020-12-15 11:22

那這樣應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)就變成貸方5000了

寧兒 追問

2020-12-15 11:23

老師!看這個我做的分錄!忘走一筆

張艷老師 解答

2020-12-15 11:24

最后一筆分錄的正數(shù)金額,代表的是反沖。您用的是負(fù)數(shù)金額,就相當(dāng)于加大貸方金額了。
請參照上面老師回復(fù)的分錄,直接在原分錄的基礎(chǔ)上做負(fù)數(shù)金額就是了。非常簡單。

寧兒 追問

2020-12-15 11:34

第一個圖片是計(jì)提餐費(fèi)
第二個圖片最后一筆是沖減計(jì)提的!
但是:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)變?yōu)橘J方5000了怎么辦!它不應(yīng)該是平的么?

寧兒 追問

2020-12-15 11:56

老師老師老師

張艷老師 解答

2020-12-15 12:59

您發(fā)的圖片中的數(shù)字體現(xiàn)的是分錄處理的結(jié)果,您不應(yīng)該做借方應(yīng)付職工薪酬科目的負(fù)數(shù),這個就表示的是貸方增加。如果您想使用反向沖掉的方法,應(yīng)該計(jì)入借方應(yīng)付職工薪酬科目正數(shù)才對。

張艷老師 解答

2020-12-15 13:00

或者按老師上面給出的整體紅字分錄處理,您再看看最后的科目余額,就應(yīng)該把應(yīng)付職工薪酬科目沖平了。

寧兒 追問

2020-12-15 13:04

關(guān)鍵是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)上月計(jì)提的和上月的餐費(fèi)月底直接結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本了!為平賬!!!所以現(xiàn)在紅沖應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的話!這個科目就會有貸方余額了

張艷老師 解答

2020-12-15 13:06

您上月實(shí)際發(fā)放了工資的話,就會沖平應(yīng)付職工薪酬科目余額嘛
您這樣回復(fù)一下,您到底是想補(bǔ)計(jì)提上月未計(jì)提管理費(fèi)用的分錄,還是要沖平上月做的貸方應(yīng)付職工薪酬5000?(如果想沖平這個貸方的5000,請解釋為什么上月末應(yīng)付職工薪酬科目是平的?)

寧兒 追問

2020-12-15 13:11

老師!你看!這是上個月應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的明細(xì)!只沖減了10月計(jì)提工資!11月未發(fā)生工資!這樣這個科目就為負(fù)數(shù)!所以就計(jì)提了餐費(fèi)5000!

寧兒 追問

2020-12-15 13:11

上月應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)科目都結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本人工里了

張艷老師 解答

2020-12-15 14:50

您到底是想要做什么處理?請明確一下,這樣才好幫您解答的。

寧兒 追問

2020-12-15 15:05

暫時解決了!謝謝

張艷老師 解答

2020-12-15 15:18

您的問題解決了,就是最好了。感謝您對會計(jì)學(xué)堂的關(guān)注,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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