咨詢(xún)下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),如果公司本月有增值稅, 問(wèn)
不一定。 只有發(fā)生廣告服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)收入才繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 你是進(jìn)出口公司,只做外貿(mào)貨物 / 代理,有增值稅也不用繳。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)原產(chǎn)地證明怎么怎么開(kāi)具?流程和步驟麻煩 問(wèn)
同學(xué),你好 登錄 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”(https://www.singlewindow.cn/),進(jìn)入【業(yè)務(wù)應(yīng)用】→【原產(chǎn)地證】→【企業(yè)基本信息維護(hù)】模塊,填寫(xiě)企業(yè)中英文名稱(chēng)、所屬機(jī)關(guān)、申領(lǐng)模式等信息。 答
老師,您好,現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題情況,涉及到付款,我讓對(duì) 問(wèn)
有公司的印章就可以起訴的 答
按規(guī)范,1民非營(yíng)利組織清算期間,清算支出計(jì)入會(huì)計(jì)科 問(wèn)
同學(xué),你好 民非營(yíng)利組織清算期間的支出應(yīng)計(jì)入“清算費(fèi)用”科目,而非“其他費(fèi)用”; 有的,清算賬務(wù)中確實(shí)會(huì)使用“清算損益”科目進(jìn)行損益歸集與結(jié)轉(zhuǎn)。 答
請(qǐng)問(wèn)帳上有固定資產(chǎn)50萬(wàn)累計(jì)折舊50萬(wàn),所得稅年報(bào) 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)代表已經(jīng)折舊完了 答

計(jì)算土增的稅金可扣除金額是已經(jīng)預(yù)交增值稅附加稅還是實(shí)際收款金額計(jì)算的稅金金額
答: 已經(jīng)預(yù)交的增值稅附加稅
計(jì)算增值稅的時(shí)候,什么時(shí)候是金額/(1+13%) 什么時(shí)候是用金額直接x13
答: 你好,當(dāng)你知道含稅的金額的時(shí)候,你用含稅的金額/1.13 算出不含稅的銷(xiāo)售額 然后用這個(gè)不含稅的銷(xiāo)售額乘以13%就是你的稅額 知道不含稅的銷(xiāo)售額直接乘以13%就是你的稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)道是怎么計(jì)算出來(lái)的,搞不明白增值稅到底是用哪個(gè)金額計(jì)算的228600元17%的增值稅怎么會(huì)是30600稅
答: 你好,228600元總價(jià)中包含了18000元的車(chē)輛購(gòu)置稅以及增值稅,增值稅為價(jià)外稅,增值稅計(jì)算為;(228600-18000)/1.17*0.17=30600元。






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