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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-14 17:23

會(huì)計(jì)科目就找不到個(gè)以前年度損益調(diào)整。內(nèi)帳有這個(gè)科目。外帳就是找不到。老師遇到這種問題還有別的辦法做去年的那筆收入嗎

袁老師 解答

2017-04-14 16:29

是的借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整

袁老師 解答

2017-04-14 17:30

借:應(yīng)收賬款貸:未分配利潤

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
2023-05-18 11:50:06
您好,還有一筆的,借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配——未分配利潤的
2022-07-07 21:23:57
你好,直接做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)就可以到月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是你申報(bào)增值稅了嗎?
2022-04-06 16:32:13
同學(xué),你好,把借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。
2022-03-21 10:29:22
你現(xiàn)在指的是哪一筆做錯(cuò)了?你前面的處理就是確認(rèn)收入,又把收入沖減了,你現(xiàn)在覺得是哪里錯(cuò)了?
2022-03-21 10:16:43
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