老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

外貿(mào)企業(yè)未開(kāi)通稅盤(pán),我方做為購(gòu)買(mǎi)方,認(rèn)證退稅的發(fā)票已經(jīng)申請(qǐng)了進(jìn)貨憑證信息回退并通過(guò)后,是不是可以按未認(rèn)證的發(fā)票操作,由銷售方按未抵扣直接開(kāi)紅沖發(fā)票給我方?jīng)_減即可,無(wú)需我方開(kāi)具紅字信息表
答: 可以的,可以這么做的。
紅沖發(fā)票收到退稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 新年好,紅沖發(fā)票是沖銷收入,銷項(xiàng)稅額。 對(duì)應(yīng)的稅款不會(huì)退回啊?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)生紅沖增值稅普通發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方不退發(fā)票,紅沖的發(fā)票還給他們嗎?
答: 您好,紅沖的發(fā)票需要給對(duì)方





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郭老師 解答
2022-04-15 12:54
含蓄的玫瑰 追問(wèn)
2022-04-15 13:11
含蓄的玫瑰 追問(wèn)
2022-04-15 13:12
郭老師 解答
2022-04-15 13:12