老師,金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對不上, 問
同學(xué),你好 要么自動結(jié)轉(zhuǎn)出了問題,要么手動調(diào)整過 答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨,一直給A公 問
不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司,直接改抬頭屬于虛開,風(fēng)險(xiǎn)極大。 答
老師,這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊 問
這個(gè)負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字,要從根源調(diào)整: 先查項(xiàng)目歸類:把不該放在「支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金」的金額(如股東借款、往來款),調(diào)整到投資 / 籌資活動項(xiàng)目,減少經(jīng)營流出,讓凈額轉(zhuǎn)正。 補(bǔ)全經(jīng)營流入:確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款,補(bǔ)錄后增加經(jīng)營流入。 調(diào)整付款節(jié)奏:把部分付款延后到下一期,減少本期經(jīng)營流出。 答
老師,稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼? 問
您好,有呀,現(xiàn)在還有這個(gè),我才開的 答
老師,建筑行業(yè)小規(guī)模,建筑公司是從另外一個(gè)法人手 問
你好,不是的,看你們的成交價(jià)格,股權(quán)申報(bào)時(shí)繳納印花稅的 答

銷售一批產(chǎn)品300000元,增值稅39000,,用銀行催款代墊運(yùn)費(fèi)2500,全部貨款未收到
答: 你好 借:應(yīng)收賬款300000%2B39000%2B2500?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300000,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39000? 銀行存款 2500
請問為購貨單位代墊運(yùn)費(fèi)的產(chǎn)生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎?如果這樣,為什么代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅不計(jì)入應(yīng)收賬款
答: 是的,購貨單位代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回,而不計(jì)入應(yīng)收賬款。這是因?yàn)樵鲋刀愂且环N消費(fèi)稅,它是一種對最終消費(fèi)物品及服務(wù)的稅收,而運(yùn)費(fèi)本身不是消費(fèi)物品,增值稅也是另一種消費(fèi)稅,它是收取在普通商品和服務(wù)上的稅收。因此,根據(jù)稅法的規(guī)定,購貨單位代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅不計(jì)入應(yīng)收賬款。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
向外地購進(jìn)商品一批500件,銀行轉(zhuǎn)來托收憑證,內(nèi)列商品款6000元,增值稅780元,代墊運(yùn)費(fèi)680元增值稅61.2元,共計(jì)7521.2元,經(jīng)審核無誤,承付貨款。商品未到
答: 你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


