老師好,請問我去年有一季度企業(yè)所得稅應納稅額不足一元,我分錄是借:所得稅 0.5 貸:應交稅費-應交所得稅費0.5,,借:應交稅費-應交所得稅費0.5 貸:營業(yè)外收入 0.5,這樣處理的,現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳,主表所得稅這0.5填到哪呢

天青色等煙雨
于2022-04-15 09:37 發(fā)布 ??3627次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-15 09:53
你好; 這部分是在營業(yè)外收入 ; 計入利潤表的 利潤總額去的;
相關問題討論
?你好;? 這部分是在營業(yè)外收入 ; 計入利潤表的? 利潤總額去的;? ??
2022-04-15 09:53:56
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
您好
減免的話 可以把計提的紅沖就好了啊
2022-01-07 09:53:11
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你應該將0.5填在主表的“其他應補(退)稅項目”里,因為你是在去年有一季度企業(yè)所得稅未繳清的情況下,將稅款做了分錄調(diào)整,所以在匯算清繳時需要將其補足。
2023-03-22 17:08:44
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2022-04-15 10:04
meizi老師 解答
2022-04-15 10:09