老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師您好。所得稅計提,借所得稅。貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅。如果要是交就借應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅。貸銀行。如果減免就貸營業(yè)外收入對嗎?
答: 您好 減免的話 可以把計提的紅沖就好了啊
我司申報企業(yè)所得稅,季度可以享受小微減免,年度不符合,享受不了,那賬務(wù)怎么處理?1、如1季度末計提:借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅;2、下個月申報后, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貸:營業(yè)外收入;3、到三季度或年度無法享受時,借:所得稅(當(dāng)期+前期享受減免),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅;疑問:那前期享受減免計入營業(yè)外收入科目金額直接轉(zhuǎn)入本年利潤了,所以營業(yè)外收入科目計的減免稅不用做任何調(diào)整是嗎
答: 你前期小微企業(yè)的減免, 你應(yīng)該直接按減免后的金額計提所得稅費用,不需要確認(rèn)營業(yè)外收入的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,請問我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元,我分錄是借:所得稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費0.5,,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費0.5 貸:營業(yè)外收入 0.5,這樣處理的,現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳,主表所得稅這0.5填到哪呢
答: ?你好;? 這部分是在營業(yè)外收入 ; 計入利潤表的? 利潤總額去的;? ??









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