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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-04-14 12:01

同學(xué),不開票也一樣要交稅的

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你好; 小規(guī)模增值稅的科目 自己企業(yè)發(fā)生的收入產(chǎn)生的增值稅;只有一個 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅; 沒有你說的科目 ; 除非是 他支付給國外 企業(yè) ; 這樣會存在代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅的情況。 才會用到 應(yīng)交稅費-代扣代交增值稅科目的;
2022-06-28 11:16:21
同學(xué),不開票也一樣要交稅的
2022-04-14 12:01:51
月底先計算: 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進(jìn)項 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-04-20 16:46:35
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅費的科目,是原銷項稅額的貸方轉(zhuǎn)到借方,原進(jìn)項稅額的借方轉(zhuǎn)貸方,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,原銷項稅=進(jìn)項稅額%2B轉(zhuǎn)出未交的,也就說明銷售開票的多,進(jìn)項不夠抵扣,那就要繳納增值稅, 你們是要繳納增值稅,這個是12月份的增值稅,你指的本期是那個月份的,
2022-01-02 15:00:33
一般納稅人企業(yè)單位有車 這個進(jìn)項是可以抵扣的 要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅的分錄
2019-03-30 14:57:12
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