老師,請問前會計(jì)做的增值稅報表的數(shù)和實(shí)際賬上的數(shù)不符我能怎么調(diào)一下?把多余的調(diào)到已交稅費(fèi)里嗎?

桃可甜
于2022-04-13 18:30 發(fā)布 ??891次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2022-04-13 18:34
同學(xué)你好
按照實(shí)際的來調(diào)整
多交了計(jì)入已交稅費(fèi)
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同學(xué)你好
按照實(shí)際的來調(diào)整
多交了計(jì)入已交稅費(fèi)
2022-04-13 18:34:45
本年應(yīng)交增值稅指的是本年應(yīng)該繳納的增值稅。本年已交增值稅指的是本年實(shí)際繳納入庫的。因?yàn)橛袝r候會涉及欠稅情況。
2023-12-30 00:21:27
你好,是一般納稅人的嗎?
2023-07-03 16:31:39
如果是一般納稅人的話,都用應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅就可以。
2020-06-11 15:56:13
計(jì)提增值稅會計(jì)分錄的錄入可以這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)提增值稅會計(jì)分錄是指企業(yè)可以按照當(dāng)期實(shí)際銷售金額根據(jù)稅率計(jì)提未交增值稅,這筆增值稅一般會在月末交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。
次月交稅會計(jì)分錄的錄入可以這樣寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。交稅會計(jì)分錄也就是實(shí)際發(fā)生的已交稅費(fèi)原始憑證,它作為企業(yè)和稅務(wù)機(jī)關(guān)之間真實(shí)發(fā)生的稅費(fèi)付款行為證明,是企業(yè)進(jìn)行納稅申報時,證明支付稅費(fèi)的必要憑證和證據(jù)。
2023-03-02 13:16:26
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