老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

老師,我們公司是一般納稅人,每個(gè)季度繳納的合同印花稅、加工勞務(wù)印花稅,都是入管理費(fèi)用—印花稅,還是應(yīng)交交稅—印花稅,如果是進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi),需要計(jì)提嗎?
答: 同學(xué)你好 印花稅可以計(jì)提也可以不計(jì)提
老師,勞務(wù)費(fèi)合同需要交印花稅嗎
答: 你好,這個(gè)是不需要繳納印花稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1000千勞務(wù)費(fèi)交多少個(gè)稅印花稅增值稅
答: 你好,1000塊的勞務(wù)費(fèi)是嗎?








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