老師,社保是在社保管理客戶端可以直接扣款,還是在 問
在電子稅務(wù)局里面扣款的哈 答
請(qǐng)問合伙企業(yè),只有銀行利息幾分,記財(cái)務(wù)費(fèi)用,經(jīng)營所 問
同學(xué),你好 那就填寫0 答
你好老師,這個(gè)應(yīng)稅勞務(wù)銷售額用不用填 問
你們開了服務(wù)發(fā)票才填那個(gè) 答
董老師在嗎?想咨詢個(gè)問題? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
現(xiàn)在企業(yè),會(huì)采用:銀行承兌匯票融資嗎? 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師月底把應(yīng)付職工薪酬全部做到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤里。實(shí)際沒有支付職工薪酬。月底報(bào)表能平不?
答: 您好 沒有支付工資 月底報(bào)表是平的
上月預(yù)提工資分錄是借方:管理費(fèi)用-職工薪酬-工資,貸方:應(yīng)付職工薪酬工資,次月沖銷:借方:管理費(fèi)用-職工薪酬-工資負(fù)數(shù),貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資負(fù)數(shù),但是別人說錯(cuò)了說是借方:管理費(fèi)用_職工薪酬-工資,借方:應(yīng)付職工薪酬-工資,導(dǎo)致報(bào)表本年利潤多了雙倍工資。這個(gè)怎么做?。?/p>
答: 你好! 你開始做的分錄是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)放中秋福利費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金對(duì)于這個(gè)分錄應(yīng)付職工薪酬為什么要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用?
答: 同學(xué),你好 因?yàn)檫@個(gè)福利計(jì)入費(fèi)用










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