
科目余額表其他應(yīng)收貸方余額,做報(bào)表時(shí),重分類到了其他應(yīng)付,結(jié)果報(bào)表其他應(yīng)付為負(fù)數(shù)了,就讓他負(fù)數(shù),還是再把它放到其他應(yīng)收去?
答: 你好,把它放到其他應(yīng)收款里面。
請問老師,財(cái)務(wù)科長每月讓我做一個(gè)往來科目余額表,就是把金蝶里面的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、其他應(yīng)收應(yīng)付導(dǎo)出來,如下圖,把資產(chǎn)類的貸方余額調(diào)成借方負(fù)數(shù),負(fù)債類的借方余額調(diào)成貸方負(fù)數(shù),說領(lǐng)導(dǎo)要是問起來好查賬,我沒明白這個(gè)是怎么個(gè)查法?怎么個(gè)情況?能麻煩你分析一下嗎?
答: 你好,學(xué)員,稍等,老師看看
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
科目余額表應(yīng)收反應(yīng)什么,其他應(yīng)收,預(yù)付反映什么,應(yīng)付反映什么,其他應(yīng)付反映什么
答: 您好,這些都是反應(yīng)企業(yè)的往來
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我可以將負(fù)數(shù)的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款上嗎
老師科目余額表其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),資產(chǎn)也是負(fù)數(shù),這個(gè)要調(diào)哪個(gè)表呢









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